Уточняющая налоговая отчетность по НДС после принятия ЭСФ за прошлые месяцы

ID вопроса: 27790
Предприятие является плательщиком НДС. ЭСФ текущего месяца не были своевременно приняты. Сдан отчет НДС. После были приняты ЭСФ за прошлый месяц. Также имеются исправительные ЭСФ.
Как правильно пересдать отчет НДС?
Ответы экспертов:

Полный текст доступен клиентам группы компаний "Norma"

Войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь.

Вы можете использовать свою учетную запись сайта norma.uz. Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь.